Résultats pour "numéro de facture"

Gestion commerciale

Définir les paramètres de numérotation 

La fenêtre Paramètres de numérotation permet de définir la numérotation des éléments (pièces commerciale, tiers, etc.). Pour effectuer les paramétrages, accédez aux Paramètres de numérotation (Dossier > Paramètres > Numérotation)…

Vérifier le numéro de version 

Dans le cadre d’une migration Ciel vers Sage 50, vous souhaitez connaître le numéro de version de votre ancien logiciel Ciel.

Comptabilité

Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur rapides 

Saisies > Facture/avoir fournisseur rapide ou Facture/avoir client rapide Les saisies rapides d’un avoir ou d’une facture, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie

Comptabilité

Facture / Avoir client et Facture / Avoir fournisseur guidée 

Saisies > Facture/Avoir fournisseur ou Facture/Avoir client Les saisies guidées d’une facture ou d’un avoir, client ou fournisseur, sont semblables. Les différences sont : le choix du destinataire de la facture ou de l’avoir : client ou fournisseur. le sens de l’écriture : au crédit ou au débit. Le sens de l’écriture varie selon la

Gestion commerciale

Créer un client 

La facturation électronique interviendra à partir du 1er juillet 2024 pour les entreprises françaises assujetties à la TVA. Préparez-vous dès maintenant à ce changement. Mettez tout en œuvre pour mettre en conformité votre comptabilité avec cette nouvelle exigence. La facturation électronique nécessite la présence obligatoire de certaines informations. Commencez par vérifier qu’elles sont présentes dans

Gestion Commerciale

Créer un fournisseur 

Listes > Fournisseurs > Créer Cette commande vous permet d’enregistrer un nouveau fournisseur. Vous devez saisir toutes les informations relatives au fournisseur. Entête Utilisez l’Annuaire d’entreprises pour compléter automatiquement certaines informations dans les fiches des tiers français. Identification Vous pouvez paramétrer une incrémentation automatique du code Fournisseurs à utiliser (Dossier > Paramètres > Numérotation > zone Codes bases). Si ce paramétrage

Intégrer et comptabiliser des factures d’achat 

Importez des factures d’achat que vous avez éventuellement scannées et comptabilisez les écritures d’achat dans les journaux comptables sans avoir à les saisir. Prérequis Vous avez préalablement activé le service connecté Sage Automatisation des achats dans votre dossier. Intégration des factures Accédez à l’Automatisation des achats. Traitements > Automatisation des achats Intégrez une ou plusieurs

Gestion commerciale

Saisir un acompte 

Un acompte correspond à un règlement partiel à valoir sur le montant total d’une somme à payer.  Le montant de l’acompte est déduit du solde dû. Vous pouvez saisir un acompte à partir des pièces commerciales (devis, commande, facture) non soldées. Lorsque vous saisissez un acompte, Sage 50 génère automatiquement une facture d’acompte.

Gestion commerciale

Paramétrer les libellés des écritures comptables 

Personnalisez le libellés des écritures générées automatiquement à partir des pièces clients et fournisseurs ainsi que des règlements provenant de la gestion commerciale.

Gestion commerciale

Solutionner l’échec d’envoi d’une facture avec Chorus Pro 

Lors de l’envoi d’une facture avec Chorus Pro, plusieurs messages peuvent s’afficher pour expliquer la raison de l’échec d’envoi de cette facture avec Chorus Pro.

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